職位描述:
職位描述:崗位職責:
1、 搭建RCM、業務流程和關鍵控制點,匹配制度、流程、控制點、責任部門/責任人,將內部控制落實到點、落實到人,形成完整的標準化管理文件,實現業務與風險控制的融合;
2、 負責內部審計工作及對接外部審計,主動深入業務,善于發現和識別業務風險,同時主導推進審計發現問題的整改閉環。
3、 對公司關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協助各部門負責人研究風險控制及防范,協作制定避險、降險相關的解決方案,定住風險;
4、 跟蹤、監控、分析與評估公司各流程運行效果,對公司現有制度、流程進行梳理、整合、和調整,針對制度、流程執行過程中發現的疏漏和缺陷,提出完善和優化的切實合理意見,并推動落地、跟蹤執行;
5、 協助授權管理體系與監督職責分離體系的規劃、設計,并監督實施運行的合理性與有效性;
6、 賦能、培訓業務風險識別方法,及業務關鍵風險控制點,提高一線風險識別能力。
崗位要求:
1、熟悉電力工程行業,有高低壓和廂配電建設項目審計經驗,有充換電站建設、電力和機電類項目審計經驗優先。
2、5年以上內控/制度/流程優化或SOX/審計相關工作經驗,有事務所審計經驗、集團型公司內控經驗、掌握業務循環高風險環節的識別評價方法優佳;有CPA證書優先,SQL能力優先;
3、扎實的內控/內審專業知識,有較強的數據挖掘及分析能力;
4、能夠適應快節奏的輸出、快速理解業務,并能將風控語言翻譯為業務語言;
5、良好的文字表達、溝通及影響力;良好的組織協調能力,善于跨部門合作;獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;較強的自驅力,能夠適應快速變化的企業環境,并具有抗壓性,延遲滿足感;
6、能接受一定量的加班,30%出差頻率;