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            更新于 3月13日

            內控審計專員

            7000-13000元
            • 濟南歷下區
            • 3-5年
            • 本科
            • 全職
            • 招1人

            雇員點評標簽

            • 工作環境好
            • 同事很nice
            • 團隊執行強
            • 人際關系好
            • 氛圍活躍
            • 交通便利
            • 實力大公司
            • 五險一金

            職位描述

            內部審計財務/審計/稅務
            崗位職責: 1、內部控制制度審查:研究企業現有的內部控制制度,包括財務控制、運營流程控制、信息系統控制等各個方面;對制度的完整性和合規性進行評估。 2、內部控制測試與評估:根據既定的審計計劃,設計和執行內部控制測試;對測試結果進行量化評估,確定內部控制的有效性程度。 3、風險識別與分析:識別內部控制中的潛在風險,重點關注可能導致財務報表重大錯報、資產損失、經營效率低下等風險因素;對識別出的風險進行詳細分析,包括風險的成因、影響范圍和可能造成的損失程度。 任職要求: 1、本科及以上學歷,審計、會計等相關專業優先。 2、4年以上審計、財務等工作經驗優先,熟悉國有企業內部審計流程、審計規范,精通各類審計方法。 3、具有審計、財務等相關專業資格證書者優先。 4、扎實掌握內部控制理論與方法,熟悉企業運營管理流程,熟練掌握辦公軟件的操作應用。 5、具備較強的邏輯思維能力、分析判斷能力和問題解決能力,擁有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具有嚴謹的工作態度和高度的責任心,具備較強的學習能力和適應能力。

            工作地點

            山東省濟南市歷下區高新區浪潮路1036號

            職位發布者

            紀旭/HR

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            浪潮集團是中國領先的云計算、大數據服務商,擁有三家上市公司。主要業務涉及計算裝備、軟件、云計算服務、新一代通信、大數據及若干應用場景。作為中國最早的IT品牌之一,浪潮致力于成為世界一流的新一代信息技術龍頭企業經濟社會數字化轉型的優秀服務商,新型基礎設施建設的骨干企業。
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