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            更新于 2月27日

            財務內審經理(濱江上市企業,雙休)

            1-2萬
            • 杭州濱江區
            • 5-10年
            • 本科
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            內部審計財務/審計/稅務
            崗位職責:
            1、負責組織和開展財務、業務流程及內部控制等方面的內部審計工作;根據公司內部審計政策和程序,制定審計計劃,完成審計工作,編制審計報告,定期向上級匯報審計結果及存在的風險點; 2、對審計發現的問題提出改進建議,跟蹤整改進度,確保整改措施得到有效落實;根據公司業務和風險情況,開展流程優化、內控設計和制度完善等工作; 3、根據國內外最新的相關法律法規,及時更新公司內部審計標準和流程,完善內控體系,確保公司內部控制系統合規、有效,符合上市公司監管要求。 4、其他內部審計和調查工作:依據公司制度,針對特定風險事件開展專項審計和專項調查等工作; 5、完成上級交辦的其他任務和工作。 任職資格: 1、本科及以上學歷,審計學、財務管理、會計學或法律等相關專業; 2、5年以上大中型制造業企業內部審計相關工作經驗; 3、熟悉內部審計、內部控制、風險管理、流程管理等相關專業知識,具備較強的風險合規意識; 4、具備良好的數據分析能力,能夠獨立完成審計項目; 5、具備良好的學習能力、邏輯分析能力及總結歸納能力; 6、具備良好的溝通協調能力和團隊協作精神,能承受較大的工作壓力; 7、具有CPA、CIA等專業資格證書者優先。

            工作地點

            浙江省杭州市濱江區濱盛路3911號

            職位發布者

            駱女士/人事主管

            三日內活躍
            立即溝通
            公司Logo杭州宏華數碼科技股份有限公司
            杭州宏華數碼科技股份有限公司(科創板688789)工業數碼噴印界全球領先企業。技術人員在此能享受極具競爭力的薪酬,平均年收入28~45萬元,還享有股權激勵,工作性價比超過99%企業。公司1992年起航,2021年登陸科創板,入選“全球數碼噴印設備制造商TOP3”,紡織設備銷量連續五年領跑全球。技術上,國家數碼噴印工程技術研究中心、省級院士工作站,工信部制造業單項冠軍,兩次獲得國家技術發明獎,手握近200項有效專利,主導、參與10項國家與行業標準,首創超高速數碼噴印技術等;業務多元,布局全球,在德國、日本建有分公司。公司在全球擁有近40萬平方廠房,志在 2025年建成全球最大產業生態圈,誠邀您共創全球數字噴印輝煌。
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