1、負責根據審計任務,參與制定審計方案并實施審計;
2、負責撰寫審計報告初稿,提出審計建議或意見,跟蹤審計項目整改措施的落實;
3、負責參與審計調查,客觀地提出審計意見或建議;
4、負責參與專項審計或重大經營活動、重大項目、重大經濟合同風險的事前審計與評估;
5、負責在工作中發現的關于公司內部控制體系方面存在的缺陷,及時向部門負責人匯報,并督促相關部門和人員修訂;
6、負責整理、匯總、歸檔審計檔案或資料。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計學、經濟學或財務管理等相關專業;
2、3年以上企業會計或財務審計工作經驗,具備會計或審計專業的初級職稱,或有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)資格;
3、熟練操作office辦公軟件,有較好的企業內部管控意識;
4、具備較強的抗壓能力和工作責任感,能接受省內出差