崗位內容:
1. 組織和實施年度內部審計計劃,確保符合相關法規和標準;
2. 審計公司各項業務,評估公司的財務和管理風險,建議和跟進改進措施;
3. 協調內部和外部資源,保證審核和財務報告的準確性;
4. 及時更新和完善內部控制流程和文檔;
3. 督促并跟進審計結果的整改落實情況;
4. 撰寫審計報告,向高層管理層匯報審計發現和解決方案;
任職要求:
1. 本科及以上學歷,至少6年內部審計工作經驗
2. 熟悉審計流程和方法,熟練運用辦公軟件和ERP系統
3. 具有較強的組織和領導能力,出色的溝通能力和團隊協作精神
4. 能夠獨立思考,分析和解決復雜問題;