主要工作職責
1、內部審計與分析
-審核集團內部各部門的花銷,確保符合公司政策、流程及預算范圍。
-對各類報銷、采購、合同等支出進行合理性審查,發現并上報潛在問題。
-分析并評估費用申請的合理性與必要性,避免資源浪費和重復支出。
2、流程優化與制度完善
-參與制定公司內部控制流程,發現流程漏洞或低效環節并提出改進方案。
-優化內部流程,確保與公司運營需求保持一致,
-提出優化集團內資源分配及成本控制的建議。
3、風險控制
-建立并維護相關的數據報表。
-定期檢查集團內部支出行為是否存在浪費、違規等問題,規避潛在風險。
-監督和評估政策執行情況,確保合理性和透明性
4、跨部門協作
-與財務、采購及其他相關部門合作,推動內控相關政策的落實與執行。
-協助相關部門提高內部控制意識,組織培訓并提供支持。
5、報告與反饋
-定期向管理層提交內控審核報告,提供合理化建議與改進方案。
-分析集團內部開銷趨勢,預測潛在風險,制定預防措施,。
崗位要求:
1、語言能力
-英語流利,能夠處理英文文件、郵件及國際業務溝通-熟悉雙語財務和內控術語。
2、教育背景
-財務管理、審計、經濟學或相關專業本科及以上學歷
-持有CPA、CMA、CIA等證書優先,
3、工作經驗
-至少5年以上內控、財務審計或相關工作經驗
-有跨國企業工作經驗者優先。
4、技能要求
-優秀的英語聽說讀寫能力
5、熟悉企業內控體系或審計體系
-具備發現問題并提出解決方案的能力
-能夠獨立撰寫內控/審核/成本報告
6、工具熟練度
-熟練使用Microsoft Office.
-精通數據分析工具優先(如Excel、Power Bl、Python等)。
7、個人素質
-良好的職業道德與保密意識,能夠處理敏感信息
-細心、責任心強,具備出色的溝通與團隊協作能力。
-善于發現和處理潛在風險,有較強的邏輯思維與數據分析能力。