工作內容:
1.配合完成上級管理部門審計項目、外部審計項目等,根據要求搜集整理審計所需資料、填報數據等;
2.對公司的預算執行、資產管理、資金管理、財務收支等經濟活動進行內部審計,出具內部審計意見書及內部審計報告;
3.對公司內部控制制度的制定和執行情況進行審計監督;
4.進行財務顧問提出問題及建議的整改落實工作 ;
5.定期對下屬公司進行專項審計;
6.根據領導安排進行下屬公司關鍵崗位人員進行履職審計;
7.部門領導安排的臨時性工作。
任職要求:
1、40歲之內,本科及以上學歷,審計、風險管理、經濟、信息管理等專業;
2、溝通與推動能力較強,邏輯與架構思維能力強,具有結構化分析能;
3、具有3年以上中大型多元化(酒店、物業、地產、基金等領域)同崗位工作經驗,另外有風控體系搭建經驗經驗優先;
4、具備創新內控思維和風險識別意識,忠誠度高,能夠承擔較大的工作壓力。