崗位職責:
1、協助部門經理制定年度審計工作計劃并組織年度審計工作計劃實施;
2、開展內部審計工作,包括但不限于經濟合同、財務收支、資產管理等經濟活動進行內部審計;
3、對集團內下屬子公司經營情況的真實性、合規性進行審計。
4、結合公司業務情況識別內控缺陷,提出改進和優化公司內控制度和流程的建議;
5、負責跟進后續審計整改工作,完成審計工作的閉環;
6、負責審計檔案的裝訂歸檔工作
任職資格:
1、精通企業內部審計相關知識,熟悉國家相關政策法規;
2、具有5年以上會計師事務所或大型企業內審工作經驗,熟練掌握財務審計、內控審計內容、程序和方法;
3、具有優秀的溝通協調、團隊合作、分析判斷能力,具有敏銳的洞察力;
4、具有CIA、CPA或會計、審計、經濟類中級及以上專業技術資格者優先;
5、具有豐臺區集體經濟組織審計項目經驗者優先。