一、崗位職責:
1.制度構建:依據法規與公司規章,制定內部審計制度及流程,并持續優化。?
2.內控管理:全面評估公司內控狀況,指出缺陷,跟進改進落實。3.風險防控:審計中識別重大風險,提建議并監督整改,助力公司規避風險。?
4.問題整改:推動集團及公司審計問題整改,確保問題解決到位。5.成本審計:審查項目成本,保障數據真實合理,提供成本控制建議。?
6.外部合作:按需聘請外部機構和專家開展專項審計,用好其工作成果。?
7.下屬公司監管:監督檢查下屬公司財務、經營及合規等情況,出具審計報告。?
8.專項審計:下屬公司經濟責任、離任等專項審計,確保結果準確。?
9.外部審計協作:配合集團及外部機構審計,利用成果優化內部審計。?
二、任職要求:
1. 本科以上學歷,5年以上會計師事務所或內審經驗,熟悉商業地產行業優先;
2. 持有CPA證書優先;
3. 中共黨員優先,原則上35歲以下;
4. 原則性強、溝通方式低調務實,能適應長期出差。