崗位職責:
1、協助擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
4、負責審計整改通知的下達工作,并及時組織回訪或后續審計,落實審計結果;
5、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
6.協助重要經濟活動和出現的重大事故的專題審計調查工作;
7.負責審計活動結束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷、編制審計報告,審計工作底稿等工作;
8、公司安排的其他專項審計工作。
任職要求:
1、有集團公司審計崗位任職兩年以上工作經驗;
2、有會計師事務所從業兩年以上經驗;
3、財務管理、審計、金融等相關專業,統招公辦本科以上學歷;
4、擁有會計師或審計師等職稱者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、熟練運用各種Ai工具者優先錄用
6、積極主動、責任感強、工作態度嚴謹、原則性強。