一、任職要求:
1、經驗要求:3年及以上的會計師事務所、上市公司或大型企業的內外部審計、內控相關經歷(能提供完整項目案例);
2、專業要求:審計、財會、經濟、金融、計算機科學等相關專業背景;熟悉國家會計準則、稅法、經濟法及相關法律法規;熟悉《企業內部控制基本規范》、《上市公司治理準則》、深交所自律監管指引及反舞弊相關要求;
4、學歷要求:本科或以上學歷,211、985學校畢業者優先;
5、技能要求:具有初級會計師及以上資格,具備注冊會計師、注冊內部審計師資格者優先;熟練使用辦公/審計軟件及數據分析工具;具備良好的報告撰寫能力。
6、能力要求:內驅力強;具有批判性思維、結構化思維;具備良好的溝通能力、執行力;抗壓能力強。
7、其他要求:認同公司價值觀;具有良好職業道德、遵紀守法、勤勉盡職;工作嚴謹負責、誠實守正、堅持原則、保守機密、團結協作。
二、崗位職責
1、內部審計:
(1)獨立開展內部審計項目,制定審計方案并執行;
(2)協調被審計部門提供審計支持;
(3)運用多種數據分析工具識別異常數據;
(4)發現業務流程中的內部控制缺陷及關鍵風險,提出可落地的整改建議;
(5)編寫審計工作底稿及報告;
(6) 跟蹤發現缺陷至閉環。
2、制度與流程優化
協助持續完善內部審計制度、流程。
3、完成部門領導安排的其他工作。