崗位職責:
1、 展開公司內控審計:對總公司、各子公司的內部控制、流程制度的設計和實施進行獨立審計,以合理確保公司內部控制的安全性和高效性;
2、 展開公司綜合審計:對公司各部門]進行常規的綜合審計和專項審計,以合理確保各機構和部門的內部控制、經營狀況得到真實、全面、準確的反映和評價;
3、 展開公司離任審計:對子公司負責人、總公司總監及以上高管的調任、離任進行離任審計,以確保審計對象在任期間的經營業績、合規情況得到真實、全面、準確的反映和評價;
4、識別審計中發現的問題,進行風險分析并提出合理專業的管理建議;參與公司業務流程或制度改進和風險評估;
5、參與公司的其他審計工作,完成公司分配的其他任務。
崗位職責:
1、按照國家審計法規、公司財會申計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;
2、建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施;
3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
4、全面審查各中心對授權制度和作業流程的執行情況;
職位福利:五險一金、包吃、包住、帶薪年假
職位亮點:繳納社保,法定節假日正常休息