一、工作職責
1.統籌公司內部審計的全面工作,建立和健全公司內部控制管理體系保障公司內控體系的完善及正常運營;
2.根據董事會或審計委員會的部署,擬定審計工作計劃,報經董事會或審計委員會批準后制定審計方案;
3.統籌并配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查,負責與各外部相關單位建立良好合作關系;
4.根據集團戰略和年度內控工作安排制定年度內控工作計劃;
5.針對重點風險管控領域及業務流程組織開展風險評估工作,識別并評估影響企業目標實現的主要風險;
6.針對風險評估過程中發現的風險,組織開展風險控制活動,降低公司經營風險;
7.組織開展內控稽核檢查,針對稽核檢查過程中發現的問題制定定期整改計劃并跟蹤落實,持續提升公司管理水平;
8.監控各業務單元內部控制自運轉情況,監控公司相關制度在公司及管理中心的實際執行情況,保證內部控制真正落地;
9.上級領導交辦的工作。
二、任職要求
1.統招本科及以上學歷,財務、審計相關專業,5年及以上上市公司內控審計實戰經驗,大型會計師事務所審計經驗優先;
2.具備中級以上職稱證書,CPA或CIA資格證書優先;
3.熟悉內部控制相關法律法規,要求有較強的原則性、統籌能力,執行能力,組織溝通協調能力;
4.具有豐富的風險防控工作經驗,掌握風險識別、分析、評估的技能,并有良好的業務感知和理解能力
5.具有較強的溝通、表達能力,特別是跨部門的協調、溝通、推動能力,有團隊精神和適應環境的能力;
6.踏實誠信的職業素養,積極的工作態度和良好的學習能力,高度的自我驅動,能夠主動承擔責任、承受壓力;工作細致,有責任心,具有良好的獨立思考能力。
三、工作待遇
1、薪資面議,入職購買五險一金,公司提供工作餐或餐補,轉正后有全勤獎、過節費、節日禮品等。
2、周末雙休。