崗位職責
1. 制定和完善內部控制制度,負責制定和完善企業的內部控制制度,包括風險管理政策、程序和流程,確保企業的運營活動符合法律法規和內部規定。
2. 風險評估和管理,負責對企業的風險進行評估和管理,包括識別潛在風險、制定風險防范措施,并監督和評估這些措施的有效性。
3. 內部控制審計,負責組織和實施內部控制審計,對企業的內部控制體系進行評估和審核,發現問題并提出改進意見。
4. 內部控制培訓和宣傳,內控部負責組織內部控制培訓和宣傳活動,提高員工對內部控制的認識和理解,增強內控意識。
5. 合規性監督,內控部負責監督企業的合規性,包括確保企業遵守法律法規、行業準則和內部規定,防止違規行為的發生。
6. 內部調查和舉報處理,內控部負責處理內部舉報和投訴,對涉嫌違規行為進行調查,并采取相應的糾正措施。
7. 內部控制報告和溝通,內控部負責編制內部控制報告,向企業高層管理層提供內部控制的情況和建議,并與其他部門進行溝通和協調,確保內部控制的有效實施。
8. 外部合作和監管事務,內控部負責與外部合作伙伴和監管機構進行溝通和協調,提供相關的信息和報告,滿足監管要求。
9.完成上級領導交辦的其他工作
崗位要求:
制造型企業3年以上流程合規性稽查經驗。