崗位職責:
1、根據審計計劃,開展集團各類型審計工作;
2、受理監察線索并開展調查,出具調查結論?;
3、對集團各個板塊業務關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;揭示內部控制中存在的風險和漏洞,提出優化內控建議;
4、實施審計項目的后續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;
5、完成部門領導交待的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計相關專業,3年以上審計工作經驗;
2、?熟悉國家財務政策、相關經濟法律政策,掌握紀檢監察業務的基本知識和方法?;
3、?具備良好的責任心和職業道德,堅持原則,工作抗壓性強?;
4、具備細致入微的洞察力、縝密的邏輯推理能力和證據的收集判斷能力??;
5、具備較強的數據分析能力和邏輯思維能力?;
6、?具備良好的溝通及書面表達能力,善于團隊協作?;
7、有國際內審師/注冊會計師等證書優先。