一、專項審計
1、每月,對銷售合同簽訂、執行情況及業務費結算進行內部審計監督;
2、每月,對采購定標、合同簽訂及執行情況進行內部審計監督;
3、每月,對生產、倉儲及物流進行流程、單據及授權執行的合規檢查;
4、每季,對存貨、固定資產進行抽盤,發現問題并提出解決建議。
二、年度審計
1、對年報分析,披露經營過程中的薄弱環節,進而提出改進意見,提高經濟效益;
2、對業務循環檢查,提出業務實操或管理制度中存在的缺陷,提出修改意見,提升改善內部管理。
三、流程優化
1、制定公司內審管理手冊、SOP流程及工作模板;
2、根據內部審計工作流程,開展各類專項審計:采購審計、銷售審計、費用審計等,推動合規審計體系建設和流程改善;
3、對審計發現需整改的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實。
四、內控巡檢
1、每年,制定年度內控巡檢計劃,開展財務及經營管理的內控合規性檢查;
2、按巡檢計劃,對公司開展內控評估,出具評估報告,推動被評估部門限期整改;
3、每半年,協同采購更新合格供應商名錄,協同銷售部門更新客戶授信額度;
4、長期,負責涉及經濟問題及嚴重損害公司利益的行為內控工作,進行反舞弊巡檢;
5、其他本崗位相關工作及領導安排的臨時性工作。
任職要求
1、35歲以內,本科及以上學歷,5年以上審計工作經驗;
2、具有CPA證書;
3、熟練使用ERP、OFFICE辦公軟件;
4、良好的溝通協調能力,熱愛制造業,做事積極主動,能及時跟進、反饋工作進展。