1.優化公司流程和制度。
2.對各部門業務及流程進行合規性審查,向上級領導提供審查結果以及必要時候提交整改意見和改善建議;對合規審計發現的問題進行整改跟蹤和整改驗收,并匯報。
3.對公司合同進行合規性審查。
4.負責每月出具集團合并財務報表及其明細并報告管理層,同時報告發現的問題及其整改意見。
5.負責公司月度/年度的經營情況、銷售收款情況、成本、供應鏈,研發投入、費用情況等進行分析,提出建議,為公司決策提供支持;
6.配合完成公司的年度預算情況及跟蹤預算執行情況;
6.負責對接外部審計單位,投資機構,中介機構等,配合完成公司審計,融資或盡職調查工作。
7.協同業務部門開展其他分析性相關工作,并報告。
8.4年以上四大會計師事務所,或大型內資會計師事務所工作經驗,具備CPA或USCPA,熟悉中國會計準則, US GAAP,有美股上市工作過經驗者優先。