崗位職責:
1、根據集團發展戰略需要,參照國家法律及行業協會制度,制定或修訂公司審計制度。
2、開展具體審計工作,包括但不限于:重大政策措施情況審計、財務收支審計、投融資審計、固定資產審計、資金管理及增值情況審計、業務流程審計、經濟效益審計、內部控制執行審計、領導干部經濟責任審計、經費審計及其他各類風險導向專項審計。
3、對審計發現的問題,組織被審計單位落實整改,對整改情況進行評價。
4、對審計底稿按制度要求進行歸檔。
5、協助召開各類審計會議;負責會議紀要的記錄、下發,對執行情況進行實施、跟蹤、檢查并提出考核意見。
6、協助開展集團內審制度、外部法規、案例的宣傳、講解,營造良好審計工作氛圍,提高全員審計監督意識。
7、部門領導要求開展的其他審計相關工作。
任職要求:
1、研究生及以上學歷
2、審計、會計、工程、管理、經濟、法律、計算機等相關專業
3、3年以上會計、審計相關工作經驗
4、具有中級會計或審計相關專業職稱
5、具有較強的邏輯思維、職業敏感性、表達能力、發現問題及分析問題能力、 獨立完成審計項目能力
6、具有3年以上大型國有企業或上市公司內部審計、內控工作經驗優先
7、具備CIA、CPA、ACCA執業資格之一,且具有3年以上相關工作經驗優先