1、對公司內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司貫徹執行國家會計法規、稅收法規及公司規章制度流程情況實施審計監督;
2、對公司內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制的完整性、合理性及其實施的有效性進行審計和評估;
3、對公司內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、經濟性、真實性、完整性進行審計鑒證,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
4、根據公司要求對責任人實施經濟責任審計和專項審計;
5、建立完善內審的相關制度和流程,推動內審工作走向制度化、規范化、適時化,及早發現經營管理漏洞,防范相關風險;建立審計人員行為規范管理,加強自律和約束,對接觸的公司各類資料負有保密責任;
6、認真學習和系統更新會計法規、稅收法規、經濟法規、審計法規等相關法規知識,確保有履行審計職責所需的專業知識,并負有宣傳教育的義務;
7、完善審計檔案管理。要認真收集各類審計資料,審計證據要詳實、線條清晰、邏輯合理、結論明確,隨審計報告整理成冊,裝訂歸檔;
8、協助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,并在內部審計過程中密切關注和檢查可能存在的舞弊行為;參與研究制定公司的相關制度;
任職資格
1、碩士學歷,3年以上基金公司財務審計、分析,家辦信托經驗
2、具有注冊師任職資格或注冊會計師證
3、日常駐地為北京,審計范圍為北京九瑞天誠科技有限公司及旗下子分、參股公司