崗位職責:
1、負責內控機制審查和評估,內部審計管理;
2、負責對領導交辦的任務、員工舉報的問題進行專項調查,并形成專項審計報告;
3、負責有關財務收支項目及經濟活動中的合同執行情況實施專項審計調查,規避經濟風險;
4、負責審計過程中發現內部控制的漏洞或缺陷提出管理建議;
5、組織對公司內部管理工作的審計及公司各部門對政策、法規、制度、合同和標準的遵守情況;
6、組織部門員工組織與外部審計機構的對接工作;
7、配合集團進行公司年度經營績效審計。
任職要求:
1、財務、會計、審計或相關專業本科及以上學歷;
2、具有5年以上審計工作經驗,熟悉審計工作,有物業行業經驗優先;
3、具有較高的專業知識,熟悉國家審計相關法規、程序和方法;
4、具有一定的領導組織管理能力;能團結隊伍;
5、具有敬業精神和良好的職業道德操守。
職位福利:五險一金、通訊補助、節日福利、定期體檢、績效獎金、帶薪年假、試用期全額、雙休