崗位內容:
1.負責參與制定年度審計工作計劃和審計項目計劃,并具體實施;
2.負責制定與完善內部審計制度體系、工作流程;
3.負責對集團本部及所屬企業開展財務審計、業務審計及各類專項審計,實施審計監督;
4.負責制定審計實施方案,編寫審計報告與審計底稿,撰寫審計報告;
5.負責建立、更新與維護審計問題整改臺賬,并定期跟蹤審計整改進度;
6.負責對集團本部及所屬企業開展內控體系有效性檢查與評價,推動內控完善與提升;
7.負責對接配合外部審計與上級檢查,及時完成各類報告與統計報送;
8.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.大學本科及以上學歷,中共黨員優先;
2.年齡原則上不超過40歲,具有正常履行職責的身體條件;
3.3年以上內部審計工作經驗,具有會計師事務所審計工作經驗優先;
4.具備中級審計師資格,注冊會計師、高級審計師人員優先;
5.熟悉國資監管、金融監管政策法規,熟悉審計法律法規和工作流程;
6.具備較強的公文寫作和報告撰寫能力;
7.特別優秀者可適當放寬條件。