崗位職責:
1、組織與主導審計框架和內控體系的建立,評估公司內部控制制度的完善性和有效性,以及風險管控的實施效果
2、策劃年度審計計劃,指導業務部門有效開展風險評估
3、組織與主導監察及舞弊調査工作開展,負責聯系經偵警察,對企業舞整線索進行調查,做好監察工作
4、審核常規審計專項審計及監察方案、程序的合規性,并為其賦能
5、評估和監督公司內部控制制度的執行情況,為公司優化管理提出審計意見和建議
任職要求:
1、在L2工作三年及以上或同類工作經歷4年及以上,或者具備高級審計師證書,或者具備高級會計職稱
2、近兩年主導過3項及以上的中大型內審項目;同時主導過6項及以上常規及專項審計項目
3、具備3年制造業及相關領域的內部審計項目管理工作經驗。