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            更新于 2月19日

            內審經理

            1.2-1.4萬·13薪
            • 濟南歷下區
            • 3-5年
            • 本科
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            內部審計
            崗位職責 1.制定并執行內部審計計劃,涵蓋業務各環節,包括采購、銷售、倉儲物流等,確保審計工作全面、有效。 2.對公司財務報表、賬務處理進行審計,檢查財務數據真實性、準確性,防范財務風險。 3.監督公司各項業務活動的合規性,確保運營符合國家法律法規、行業規范以及公司內部規章制度。 4.識別公司運營中的潛在風險,評估風險影響程度,提出針對性的風險應對建議和改進措施。 5.定期向管理層匯報審計結果,為公司決策提供依據,推動公司內部控制體系的完善。 任職要求 1.審計、財務、會計等相關專業本科及以上學歷,持有 CPA、CIA 等相關專業證書優先。 2.3-5 年行業或大型企業內部審計工作經驗,熟悉業務流程和運營模式。 3.精通財務審計、合規審計方法和流程,具備扎實的財務知識,能熟練分析財務數據。 4.具備良好的溝通協調能力,能夠與各部門有效溝通,推動審計問題的整改落實。 5.工作嚴謹細致,具備較強的責任心和職業道德,有敏銳的風險識別和分析能力。

            工作地點

            濟南歷下區銀豐財富廣場-C座

            職位發布者

            張桂香/人事經理

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