關鍵詞:注會、制造業審計經驗
崗位職責:
1.協助經理根據公司年度目標、方針,編制本部門的年度工作計劃,并組織實施;
2.參與負責內控部與各部門的工作協調、配合工作;
3.參與其他與內控有關的工作項目;
4.協助經理主持內控部日常事務管理工作;
5.參與部門內各職員的溝通、管理、考核、培訓工作;
6.組織對公司各項管理制度、工作流程等管理體系文件進行風險評估,控制管理風險、管理糾偏,并組織制訂糾偏措施并督促執行;
7.公司經營管理中涉及采購流程的事前必要性報告的評估和審批工作;
8.組織對采購計劃、采購合同等對外經濟活動各環節進行審核、審批、審計和問責;
9.組織對企業內部管理制度、工作流程的審批工作,監督執行;
10.組織開展公司經濟運行風險調研和預警工作,并提出對公司經濟運行風險的預防和控制措施;
11.組織公司內控策劃管理工作,制訂內控相關的管理制度、工作標準;
12.研究和制定有關財務審計規章制度、流程等內容,負責相關內容的起草、修訂;
13.組織開展集團各公司的財務審計工作;
14.對各項財務審計工作監督和指導;
15.開展財務審計技術和方法的跟蹤和研究;
16.負責出具公司內部審計結果與報告;
17.負責做好審計資料的整理歸檔。
任職要求:
1.財務管理、經濟管理、會計等相關專業大專以上學歷,高級/CPA會計職稱;
2.受過合同法、經濟法、審計法等相關專業知識培訓;
3.5年以上大中型企業相同崗位工作經驗;
4.具備公司管理制度的審計能力。
職位福利:五險一金、年底雙薪、績效獎金、包吃、包住、免費班車