職位描述
1. 負責集團本部內部審計日常事務的管理,組織部門內各崗位人員的分工,舉行業務培訓,進行人員績效考核;
2. 組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,監督規章制度及流程的實施;
3. 組織編制年度審計計劃,確定各類審計事項,報審計總監批準后組織實施,并對完成情況進行檢查、總結;
4. 帶領審計團隊開展各種類型內部審計項目,報告審計發現的問題,提出改善建議并監督執行;
5. 負責本部審計報告和內部控制評估報告的撰寫、審核;
6. 定期向集團審計總監遞交工作計劃和工作報告,包括重大風險披露、重大內控缺陷與改進事項、發現的舞弊情況以及董事會要求的其它事項。
任職資格:
1. 本科或以上學歷,審計、會計等相關專業,有會計師或國際注冊內部審計師資格優先;
2. 從事內部控制、內部審計、會計師事務所審計等相關工作3年以上,有1年以上同崗位工作經驗優先考慮;
3. 熟悉企業財務、營銷及生產運作等管理知識,熟悉內控審計、經濟業務循環審計、離任審計及各類專項審計等一般流程及方法;
4. 熟練掌握集團公司各層級、各業務單元風險管理方法、技能,內部控制管控要求;
5. 具有良好的溝通協調能力、傾聽理解能力和書面表達能力;
6. 熟練操作Office辦公軟件,熟悉企業常用ERP系統各主功能模塊運用;
7. 良好的職業道德操守,能適應短期出差(天津、重慶等)。