崗位職責:
1.?制定和優化審計制度與流程?:協助上級制定及優化審計、內控相關制度、流程,嚴格執行公司相關制度及規定?
2.?執行審計工作?:按計劃執行相應內部審計工作,撰寫審計報告?
3.?審查公司各項制度的落實情況?:負責公司(含下屬子公司)的供應鏈及銷售審計,審查公司內各項制度的落實情況,及時完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計?
4.?整理和歸檔審計資料?:整理和歸檔審計資料,完成領導臨時交辦的工作?
5.?開展常規審計?:負責開展常規審計,審核審計報告和審計調查報告,掌握公司經營管理;
任職要求:
1、教育背景?:財會或審計相關專業本科及以上學歷?
?2、工作經驗?:5年以上內部審計相關工作經驗,不低于3年以上制造業的內控審計經驗。
?3、專業技能?:對制造業的采購、物流、倉儲、銷售等基本業務流程的邏輯性比較熟悉,能夠識別關鍵控制點,發現內控缺陷或薄弱點,并提出建設性建議。組織完成過10項以上關鍵模塊的重大內控審計項目。
?4、職業道德?:具備良好的職業道德,為人正直,責任心強,作風嚴謹,工作仔細認真?;
?5、其他要求?:具備注冊會計師資格(CPA)或高級審計師、會計師職稱者優先?