崗位職責:
1、按照部門審計計劃,參與公司內部審計工作(包含分公司內部審計),編制審計報告;
2、對審后問題整改情況進行跟蹤檢查,確保被審計部門或單位按照要求及時采取有效的整改措施;
3、配合外部審計機構開展審計工作,提供必要的資料和協助,協調內部各部門與外審的溝通與合作;
4、其他與內部審計相關的臨時性任務,如專項審計調查等。
任職要求:
1、本科及以上學歷,3-5年工作經驗,熟悉審計準則、財稅知識、風險管理、內部控制等領域知識,審計學、財務管理、金融學等相關專業優先;
2、具備良好的分析判斷、溝通協調及報告撰寫能力;
3、遵守職業道德規范,保持客觀、公正、獨立的態度,嚴守保密原則。