職位描述:
1、根據年度審計計劃執行日常審計任務,出具審計報告;
2、及時匯報發現的風險、問題及開展違規經營投資事項核查,對發現的問題或潛在的風險給出合理化建議,并跟蹤落實整改;
3、定期對公司及所屬子公司財務報表、對外擔保、關聯性交易等情況進行審計;4、參與開展的專項核查工作,協助完成年度內控自我評價工作;
5、梳理審核公司內控管理制度;
6、參與編制專項審計的工作實施方案、審計工作底稿、審計報告,做好審計項目的檔案資料歸集管理工作。
任職要求:
1、熟悉國家財經法規,企業內部控制基本規范及公司內部財務管理制度的相關操作流程;
2、具有初級會計職稱等相關會計、審計專業資格證書;
3、具有良好的邏輯分析能力、數據分析能力、溝通協調能力、應變能力及文字表達能力;
4、工作責任心強、具備較強的抗壓能力和良好的職業操守。