【工作內容】
- 負責制定和完善公司內部審計政策、程序和流程,確保其符合相關法律法規的要求。
- 對公司的財務報表、內部控制、風險管理等進行定期或不定期的審查,并提出改進建議。
- 參與公司各項議價、合同審查工作,對項目執行過程中的合規性和效率進行監督。
- 跟蹤審計發現的問題整改情況,確保問題得到及時有效的解決。
- 協助管理層建立和完善內控體系,提升公司治理水平。
【任職要求】
- 擁有會計、審計、工程報價相關領域的本科及以上學歷;西部志愿者優先考慮。
- 至少1年以上相關工作經驗,熟悉企業內部控制流程及風險管理。
- 具備較強的邏輯思維能力和文字表達能力,能夠獨立完成審計報告的編寫工作。
- 熟悉國家財經法規和審計準則,了解行業動態和發展趨勢。
- 工作細致認真,具備良好的組織協調能力和團隊合作精神,能適應短期出差的工作安排