崗位職責:
? 協助內審內審分管領導/負責人制定年度審計計劃并監督實施;
? 帶領團隊開展具體的審計工作,對團隊成員提供實時指導;
? 內審工作底稿的審核,內審報告的初審,以及和相關業務部門的溝通;
? 與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的規范及優化,提供內控咨詢和培訓服務;
? 積極推進審計程序的迭代更新,用更系統化的方式來完成審計工作,提升效率和效果;
? 整合內部審計資源,以central team的方式來協同完成各site的審計工作;
? 協助搭建內部審計團隊專業技能和其他軟實力;
? 完成上級交付的其他工作。
任職要求:
? 8年以上相關工作經驗;
? 內部審計、財務或相關專業本科及以上學歷;有CPA、CIA,CFE資格證書優先
? 有in-house及四大事務所審計工作經驗;
? 做事積極進取,富有責任心;
? 具有良好的溝通協調、分析判斷能力;
? 優秀的職業道德和職業操守;
? 具有帶隊和培養內審人員的經驗;
? 英語聽說讀寫熟練。
? 本科以上學歷.
? 具有上市公司的公司治理相關經驗優先
? 熟悉SAP系統優先
? 接受出差