崗位職責:
1、協助內部審計部部長制定并落實實施審計計劃,完成公司各項經營、財務審計及專項審計;
2、負責建立和完善公司審計管理體系;宣貫審計內涵及精神和團隊文化的建設工作;
3、審閱財務報告和各類工作底稿,確認相關記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則及相關法律法規和公司內部管理制度要求;
4、組織改善公司治理結構體系和內部控制體系,監督、檢查公司制度的落實情況;
5、負責對公司內部控制進行評估,對發現的缺陷提出改進建議;
6、組織本部門與其他職能部門進行溝通,關注審計項目需要改進事項;
7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,培訓審計人員使其了解國家財務準則要求;
8、跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;
9、負責外部審計機構的協調、聯絡等工作;
10、收集審計證據、編制審計工作底稿,準備審計報告;
11、組織做好各類資料的歸檔工作;
12、負責向上級領導匯報本部門工作,完成領導交辦的其他工作任務。
任職要求:
1、審計相關經驗六年以上,統招大學本科學歷;
2、會計、審計、工程管理類等專業;
3、財務類中級職稱資格及以上,注冊會計師、注冊審計師優先;
4、熟悉公司各要素循環的內控系統及國家財經法規,能進行有效的內部審計監督等;
5、思路清晰、邏輯嚴謹,有良好的職業素質和職業操守;嚴格遵守公司《保密制度》規定