崗位職責:
1、在董事長的領導下,貫徹國家審計法規,制定及實施公司內部審計制度;
2、負責對公司簽訂的經濟合同、契約、協議進行事前、事中、事后審計監督;
3、編制并實施審計工作計劃,完成董事會下達的審計工作項目,編制審計報告;
4、負責對公司財產的安全與完整、資產的保值與增值、各項收入與支出、資金安排與使用、債權債務與上繳款項以及借款、擔保進行審計監督,并對公司經營活動的合法性和效益性進行審計監督與檢查;
5、負責對公司財務會計事項的真實性、準確性、合法性進行審計,并簽署意見;
6、負責內部審計與外部審計之間的溝通,向上級審計部門報告審計工作,完成其委托的審計任務;
7、指導審計人員的審計工作,定期召開審計工作會議,通報情況,交流經驗;
8、負責健全公司內控制度;并對其有效性和執行情況進行審計監督和評價;
9、負責收集、整理、匯編、交流審計信息資料,建立健全審計檔案,并按規定妥善保管和使用;
10、完成公司領導交辦的其他工作或董事會授權的其他事宜。
任職要求:
1、財務或審計相關專業,本科及以上學歷,具有注冊審計師或會計師執業資格;
2、五年以上工作經驗,無不良執業記錄;
3、具備良好的審計、財務、管理、法務等知識背景;
4、熟悉國家、地方的財稅政策及法律法規,審計程序;
5、善于與人溝通,具有良好的客戶溝通協調能力及團隊協作能力;
6、熟練使用財務辦公軟件,EXCEL、WORD 等。
職位福利:節日福利、免費停車、五險、年終分紅、出差補貼、員工食堂