審計、會計、財務管理、法律等相關專業。
工作內容:
1.負責建立健全公司審計管理體系,完善審計管理制度。
2.負責組織制定年度審計工作計劃,經批準后組織實施。
3.負責公司專項審計的組織實施。
4.負責建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在舞弊行為。
5.負責督促相關單位落實審計發現問題的整改工作。
6.在授權范圍內開展監事會工作,定期向監事會匯報工作實施情況。
7.負責每季度向審計委員會報告內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
8.領導交辦的其他事項。