崗位內容:
1、在內審組長的領導下,按照國家審計法規、公司內控審計制度的有關規定,開展內部控制專項審計、專案審計和財務收支審計;
2、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
3、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
任職要求:
1. 本科及以上學歷,會計、審計、經濟、金融等相關專業。
2. 2年及以上從事審計或企業內控、內部審計等相關工作經驗,具備大型集團公司內審項目經驗者優先。
3. 熟悉制造業特別是機械制造行業者優先考慮,熟練使用辦公軟件(如Excel, Word, PowerPoint),熟練使用審計工具(如IDEA、ACCA等),并具備一定的計算機應用知識。
4. 謹慎、細致、嚴謹,具備良好的溝通和團隊協作能力。