崗位職責:
1.開展集團公司風險控制工作,制訂和完善集團公司風險控制管理制度;
2.針對各公司內部控制制度健全性和有效性進行檢查和評價,及時對內部控制和風險管理的薄弱環節,提出改進建議,監督改進情況;
3.組織各部門及各管理企業對重點領域和關鍵業務開展內部控制風險識別、分析、評估的自評工作;
4.指導各企業建立健全風險控制相關制度;
5.組織開展風險控制相關培訓;
6.協助對各公司開展審計工作,查找各企業內控制度制定及執行中存在的漏洞;
7.協助對各公司開展監事會監督工作,查找各企業內控制度制定及執行中存在的漏洞。
任職資格:
1.本科及以上學歷,會計、審計、法律等相關專業;
2.5年以上大中型國有企業工作經驗,具備相應的財務、審計、內控風險管理、企業管理等相關知識,熟練掌握內控風險管理、審計及其相關業務操作知識;
3.具備較好的文字功底,優秀的計劃能力、分析判斷能力、團隊管理能力和溝通協調能力,具有較強的責任心和事業心、良好的職業道德和職業操守。
職位福利:
五險一金、績效獎金、節日福利、帶薪年假、補充醫療保險、采暖補貼、餐補、員工食堂