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            更新于 4月4日

            內控部部長

            1.5-2萬·13薪
            • 杭州錢塘區
            • 10年以上
            • 大專
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            上市審計內控審計內部審計財務/審計/稅務
            1. 內控體系建設:
              • 負責建立和完善公司的內部控制體系,制定相關制度和流程。
              • 確保內控體系符合法律法規和公司戰略的要求。
            2. 風險評估與管理:
              • 組織開展風險評估工作,識別公司面臨的各類風險。
              • 制定風險管理策略,降低風險對公司的影響。
            3. 內部控制監督:
              • 監督公司內部控制制度的執行情況,發現和糾正違規行為。
              • 定期對內部控制進行評價,提出改進建議。
            4. 內部審計管理:
              • 組織實施內部審計工作,包括制定審計計劃、實施審計程序、撰寫審計報告等。
              • 跟進審計發現的問題,確保整改措施的有效執行。
            5. 合規管理:
              • 確保公司的運營活動符合法律法規和行業規范的要求。
              • 提供合規咨詢和培訓,提高員工的合規意識。
            6. 流程優化:
              • 分析公司業務流程,發現潛在的風險點和優化機會。
              • 推動流程優化項目,提高工作效率和內部控制效果。
            7. 該崗位實際工作地點在浙江紹興濱海新區

            工作地點

            杭州錢塘區佳寶科創中心1幢21樓

            職位發布者

            張更偉/人事經理

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