崗位職責:
1、負責公司及子公司的審計工作。
2、對集團財務報表進行審核,出具審核意見,最終向公司審計委員會匯報。
3、安排年度審計計劃及臨時性工作安排,開展各項與財務相關審計項目,出具審計報告。
4、負責公司突發事件進行關注,必要時進行介入調查。
5、公司關鍵指標過程監控及評估,對公司關鍵指標達成情況進行收集、整理,分析異常指標達成結果。
6、評審內部控制制度的健全性、有效性及風險性;檢查內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為企業優化管理提出審計意見和建議。
7、跟蹤經營活動情況,防錯糾弊;對物資、采購、招標、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。
任職條件:
1、學歷要求:本科及本科以上,經濟類,會計類,法律類專業優先。
2、資格證書:熟悉財務審計業務,具有中級以上會計師或經濟師及以上資格證書,優先。
3、工作經驗:有5年制造企業內審工作經驗,具備會計事務所審計經驗。
4、綜合素質:學習能力強,思路開闊、成熟,具有較強的判斷和分析能力,能夠客觀的觀察事物,邏輯思維縝密,能夠抓住重點,善于總結。
5、面試合適,薪資面議。