崗位職責:
1. 按照國家會計制度的規定審核、監督集團下屬公司的日常賬務處理及財務活動,完善各項財務管理、財務核算、內部控制、內部審計制度;
2. 統籌負責完善集團及下屬公司的審計工作,制定年度審計計劃,包括內部審計計劃和內部控制評價方案;
3. 負責審查集團下屬公司的各類費用支出,確保其符合內部規章制度和財務政策,核實費用的合理性及準確性;
4. 對審計結果進行匯總、分析和報告,提出改進意見和建議,監督整改措施的落實;
5. 評估內部控制體系的合理性和有效性,發現潛在風險和漏洞,提出改進措施和建議;
加強精細化管理和規范化管理,及時發現日常管理中可能存在的潛在風險和漏洞,并及時采取改進措施。
任職要求:
1.本科及以上學歷,財會、審計類相關專業,具備中級以上職稱,35—45歲;
2.八年以上財務從業經歷,5年以上一般納稅人、熟悉內部審計工作崗位管理經驗;
3.熟悉國家相關財稅法規、政策及辦事流程等,有良好的溝通協調能力和團隊精神;
4.要求具備較強的職業敏感性,思路清晰細致、嚴謹;
5.有敬業精神,原則性、保密意識強,具備高度的職業道德和法律意識。