崗位職責:
1、組織參與集團及子公司財報審計、經營審計( 營銷、采購、生產、基建 )、專項審計,根據內審流程,編制項目審計計劃、負責獨立或領導團隊實施風險導向的內部審計項目,對審計過程中發現的問題進行風險評估,提出整改或處理建議,編制審計報告,匯總審計結果,督促審計問題的改善落實;
2、負責對集團公司內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執行性進行審計監督評價,并協助對公司內控制度及流程的梳理與優化;
3、參與制定和修訂內部審計有關制度和規定,參與評審其他部門內控管理制度;
4、在內部審計過程中關注和檢查舞弊行為,必要時進行反舞弊調查,推動公司反舞弊體系的建立。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計或者財務專業,英語4級;
2、有集團公司5年以上審計工作經驗,參與過集團公司內部審計工作;
3、熟悉企業內部控制和內部審計流程,有國外分子公司/項目工作或審計經歷優先;
4、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協作,有較強的邏輯分析能力、執行能力及文字表達能力,有較強的洞察力和覺察力,抗壓能力好;
5、能夠適應非洲出差。